今年,是全面推进“十三五”规划的关键时期,同时也是检验我国公路转型发展成绩的重要时期。为全面保障公路行业的稳定发展,东宝区公路局贯彻“积极前行,加强内部审计,开创公路行业新格局”的工作方针,深入结合当前公路行业内部审计工作要点,力争将内部审计工作贯穿于公路工作的整个过程中。具体来说,主要措施包含以下几个方面:
一、进一步强化预算执行审计工作
基于规范化管理目标,加大公用支出方面的审计监督力度,全面稽查各个单位各项收支的效益性、真实性以及合法性,使得管理风险控制得以控制,保障公路行业资产的完整性、安全性与会计信息的可靠性、真实性。
二、全面规范内部审计工作操作流程
根据《内部审计准则》,充分结合公路行业特征,针对内部审计工作操作流程进行规范化管理。一是积极做好审前调查工作。设计针对性审计方案,明确审计工作的时间、内容以及重点。二是加大内部审计实施过程管理力度。在开展内部审计工作的过程中,严格按照审计准则,收集有效、直接的证据,并进行审计工作底稿的设计。
三、加强内部审计人员培训教育工作
为保障内部审计工作的质量,我局充分结合今年审计工作的目标与任务,针对内部审计人员开展具有针对性的培训与继续教育工作,通过专家讲座、集体讲授、在线学习等多元化的培训教育模式,进一步完善内部审计人员的知识体系与专业技术,为内审工作的开展奠定扎实的基础。(通讯员 金莉 黄君)