11月3日,市审计局召开全市审计系统“三大行动”(省委干部素质提升年行动、审计署审计作为提升年行动、审计厅科学规范提升年行动)督办交流推进会,总结全市审计系统“三大行动”取得的阶段性成绩。
推进会中,与会人员先后走进市城控集团和市城市水务集团,对2家市属国有企业内部审计机构设置、人员配置及内控制度建立情况进行了解,听取企业内审工作开展情况介绍。同时现场查阅了各县(市、区)审计局晾晒的“三大行动”工作资料。各县(市、区)审计局汇报了“三大行动”阶段性工作情况。
会议对推进“三大行动”取得的成绩和存在的问题进行了评估分析和指导点评,并强调,要切实抓好内审工作,健全内审机构,完善内审制度,建立内审监督与政府审计监督贯通协同和成果共享机制。要加强审计项目立项研究,加快建立健全“审计三库”(审计对象库、项目储备库和项目转化库)。要坚持围绕中心、突出重点,深入分析、精准把握党委政府关切的重点、群众关心的热点、社会矛盾的焦点,以重点监督带动全面监督。要强化审计过程管理,推动现场管理“精细化”、工作督办“闭环化”。要加强审计成果转化利用,创新审计整改方式方法,加强贯通协同,提升审计报告质量、审计专报层次和审计建议水准。要着力打造一支绝对忠诚、绝对过硬、绝对可靠的审计“特种部队”,守牢廉洁从审底线。(记者郑连兵 通讯员徐俊 许顺清)





